就是(shì)按照審計署關於內部審計工作的規定執行,隻不過經濟性質不同,和行業的要求,進行特別(bié)的規(guī)定而已。內部審(shěn)計人員應履行以下職責:
(一)對本單位及所屬單位(含占控股(gǔ)地位或者主(zhǔ)導(dǎo)地位的單位,下(xià)同)的財政收支、財務收支(zhī)及其有(yǒu)關的經濟活(huó)動進(jìn)行審計;
(二)對本單位及所屬單位預算內、預算外(wài)資金的管理(lǐ)和使用情況進行審計;
(三)對本單位內(nèi)設機構及所屬單位領導人員的任期經濟責任進行審計(jì);
(四)對本單位及所屬單位固定資產投資項目進行審計;
(五)對本單(dān)位(wèi)及所屬單位內部控製製度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進行評(píng)審;
(六)對本單位及所(suǒ)屬單位經(jīng)濟管理(lǐ)和(hé)效益情況進行審計;
(七)法律、法規規定和本單位主要負責人或者權力機構要求辦理的其他審計事項。
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