***內部**審計報告
尊敬(jìng)的公司董事(shì)會及主管(guǎn)領導:
(一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評(píng)價,完善公司內部控製及財務(wù)核算,使之符(fú)合相(xiàng)關法規準(zhǔn)則及公司內控製度的要求。我們的審計目標是測試……內部控製(zhì)方麵是(shì)否(fǒu)存在漏洞,各關鍵控製點在實務工作中是否得(dé)到有效執行。審計涉及的期間是20 年 月 日至20 年(nián) 月 日。審核的範圍(wéi)包括……等方麵。
說明審計立項依據、審計(jì)目的和範(fàn)圍、審計重點(diǎn)和審計標準等內容;
(二(èr)) 審計依據:我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審(shěn)計實務指南以及公司內部審計製(zhì)度的規定計劃和實施本(běn)項內部審計工作,並采用了(le)我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程(chéng)序,根(gēn)據抽查結果,我們認為,下列情況(kuàng)應當予以關注:
應聲明內部審計是按(àn)照內部審計準則(zé)的規定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明;
(三) 審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控製所作的評價;
(四) 審計決定(dìng):針對審計(jì)發現的主(zhǔ)要問題提出(chū)的處理、處罰意見;
(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:
針對審計發現的主要問題(tí)提出的改善經營活動和內(nèi)部控製的建議。
附件:
審計項目(mù)負責人:
審計小組成員:
20 年 月 日
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