本月開出的銷項發票,可以下個月補進項.稅務局允許有時(shí)間差.但(dàn)是,單位要提前繳納較多的增值稅.
增值稅中列計進項稅額的發票(piào)叫做進項發票.納稅人購進貨物或者接受(shòu)應稅勞務,所(suǒ)支付或者負擔的增值稅額(é)為進項稅(shuì)額.納稅人銷(xiāo)售貨物或者應稅勞務,按(àn)照銷售額和條例規定的稅率計算並向購買方收取的增值稅額,為銷(xiāo)項稅額.
銷項稅額和進項稅額計算公式:當期應納稅額=當(dāng)期(qī)銷項稅額-當期進項稅額,當(dāng)期銷項稅額=銷售額(不含稅)×稅率,進項稅額=所購貨物或應稅勞務的買價×稅率.
不得(dé)從(cóng)銷項稅額中抵扣(kòu)的進項稅額指的是企業在生產經營過(guò)程中(zhōng)購進原輔材料(liào)、銷售產(chǎn)品發生的稅額後,在計算應繳(jiǎo)稅額時,不得在銷項增值稅中應減去的進項增值稅額.
答:當然不可以.本(běn)月開出銷項(xiàng)發票,沒有進項抵扣的,隻能(néng)繳稅;次月收到(dào)的(de)進項發(fā)票,隻能在次(cì)月之後(hòu)進行抵扣.想要解決,隻能和(hé)公司商量,讓他們這個月就把發票開過來(lái).
進項稅就是購進貨物(wù)時所發生的(de)稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用於以後月份(fèn)抵,若銷項稅多則應向稅務部門交納稅款.
銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金即(jí)銷項稅金.
進項稅一般指進項稅額,進項稅額是指納(nà)稅人購進貨物或(huò)應稅勞務(wù)所支付或者承擔的增值稅稅額.所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞(láo)務、以物易物換入貨(huò)物(wù)、抵償(cháng)債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物(wù)以及在購銷貨物過程當中支付的運費.在確定(dìng)進項(xiàng)稅額抵扣時,必須按稅法(fǎ)規定(dìng)嚴格審核.
以上整理的資料(liào)信息,就是我們(men)關於"當月開票下月補進項票可以(yǐ)嗎?"這一問題的解答.當月開票(piào)下月(yuè)補進項票是可以的,但是會涉及到提前繳(jiǎo)納更多的增值稅問題.說到進項稅發票(piào),我們就會聯想到抵扣問題.大家注意的是當月銷項(xiàng)發票是不可以到下個月進行進項抵扣的.
增值稅發票進項從開具之日起在180天內都可以認證抵扣的。當月開出的進項發票在申報期內可以認證抵扣,這個申報期實際是指按(àn)會計期間,比如4月開出發票並已認證,可(kě)以在(zài)...
經主(zhǔ)管稅(shuì)務機關審核、逐級上報,由國家稅(shuì)務總局認(rèn)證、稽查比對後,對比相符的增值稅(shuì)扣稅憑證,允許納稅人繼續抵扣其(qí)進項稅額。增值稅一般納稅人由於除本公告第二條規定以...
可(kě)以是可以,但容易造成你的賬麵稅金和申報表稅金不一致的情況(kuàng)。最好當月認證當月做賬。你可以先掛未(wèi)認證進項(xiàng)稅科目,然(rán)後(hòu)下月認證後再轉過來,這樣就好做了。
正式一般納(nà)稅人的進項(xiàng)票是當(dāng)月認證當月(yuè)必須(xū)抵扣,否則過期不能再(zài)抵。給你支一招(zhāo),前...然後去找國稅(shuì)局(jú)的有關人員修改上月的申報數據,將未(wèi)抵扣的稅補記抵扣就可以了。如上...
其實是很正常的,當(dāng)然了,一般為了省麻煩,能不跨(kuà)期是最好的,就算跨期了,你自己(jǐ)記賬記清楚,說得清(qīng)楚是怎麽回事就可以了但是納稅申(shēn)報的時候,你就不能(néng)按賬(zhàng)上的進項稅額填寫了...
你說的問題是這樣的,增值稅發票進項發票(piào)的入賬可以和其認證抵扣不同步。可以跨數月。希望能夠幫到你。
票(piào)當月已抵扣,可以在以後月份進項稅轉(zhuǎn)出。1、增值稅一般(bān)納稅人可以自己開具增值稅專用(yòng)票,也可以開具增值稅普通票。2、小規模納稅人自己開增(zēng)值稅普通票,可以向稅務局申...
當(dāng)月認證的(de)發票必須在當月抵扣,也就是在次月申報期內申報抵扣,否則不予以抵扣。你想分月抵扣可以(yǐ)先認證一部分,餘下的(de)在(zài)下月認證抵扣啊。
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