增值稅自查補稅(shuì)的(de)會計(jì)處理:
增值稅自(zì)查(chá)補稅遵循"溯源法"來(lái)進行帳務處理的.即:以前未計(jì)收入的要補做收入.1、假如未計不含稅(shuì)收入為10萬元,銷項稅額為1.7萬元,那麽補記的分錄為:借(jiè):應收(shōu)帳款/銀(yín)行存款等117000貸:主營業務收入100000貸:應交稅費-應交增值(zhí)稅-銷項稅額17000
2、結轉成本:借:主(zhǔ)營(yíng)業務成本貸:庫存商品等
3、結轉(zhuǎn)損益:借:本年利潤貸:主營業務成本以上是查(chá)補本年的收入的處理,如果是查補以前年(nián)度的還要複雜一些,除了增值稅還要補提企業所得稅,其處理方法大致與正常處理方法相同.
4、因(yīn)自查補稅還要繳納滯納(nà)金,這個不需要計提,最後(hòu)根據稅務部(bù)門出具的罰款通知書在實際(jì)繳納罰款的時候:借:營業外支出(chū)-罰款支出貸:銀行存款繳納的滯納金在年終進行所(suǒ)得稅匯算清繳時,不得在稅前扣除.增(zēng)值稅納(nà)稅申報表的填寫方法:自查收入填到第4欄"納稅檢查調整的銷售額(é)",自查稅款(kuǎn)加到第11行"銷項稅額"、第16行"按適用稅率計算的納稅(shuì)檢(jiǎn)查應補繳稅額"、第17行(háng)"應抵扣稅額合計".
(1)、罰款風險:納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納(nà)稅申(shēn)報和報送納(nà)稅資料的,或(huò)者(zhě)扣繳義務人未按照規定的期限向稅務機關報送代扣代繳、代收代繳(jiǎo)稅款報告表和有關資料的,由稅務(wù)機關責令限期改正,並可處以罰款.
(2)、滯納金風險(xiǎn):納稅(shuì)人未按照規定(dìng)期限(xiàn)繳納稅款的,扣繳義(yì)務(wù)人(rén)未按照規定期限解繳稅款的,稅(shuì)務機關(guān)除責令限期繳納(nà)外,從滯納稅款之日起,按日(rì)加收滯納金.
(3)、納稅信用風險:"按照規(guī)定申報納稅"是納稅信用評價的重要組成指(zhǐ)標.如果您未按照規(guī)定申報納稅,稅務(wù)機(jī)關在進行納稅信(xìn)用評價時將予以扣分,這(zhè)會直接影響納稅人的年(nián)度納稅信用評價結果.
逾期申報增值(zhí)稅應該怎樣補繳(jiǎo)?整體上來說,其實企業如果有逾期未申報的增值稅是可以通過溯源法(fǎ)來進行賬務(wù)處理的,相關的科目(mù)是可以通過主營業務成本(běn)和營業(yè)外支出的科目進行處理,如果(guǒ)你們對此內容的解讀感興趣,小編老師建議你們可以來本網站上搜索相關的資料進行(háng)學習,對你們學習一定會有(yǒu)所幫助的.
申報增值稅時多繳稅款(kuǎn)怎麽辦
應補增值稅(shuì)10685元,按所屬期另填申報表,填在第二欄或第三欄。有留抵稅額63454.49元,增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩(liǎng)個數(shù)據,一是上(shàng)期留抵(dǐ)稅額,二是期末留抵稅額,第13項...
增值稅,企業單位都(dōu)會麵對的國稅稅種,隻要(yào)正常經營都會有這個(gè)稅方法/步驟1這(zhè)裏說的補(bǔ)申報增值稅,有(yǒu)兩個意思,一是逾(yú)期了(le)補申報;二是少交了補申報2對於(yú)第一個情況,過了申報...
如果要,是按增值稅+罰款(kuǎn)+滯納金向地(dì)稅局交(jiāo)城建稅還是隻就補交(jiāo)的增值稅交稅隻就補繳的增值稅繳稅,城建稅是7%,教育費附加是3%.全國都一樣,稅法規定
本表第4項“納(nà)稅檢查調整的銷(xiāo)售額”欄數據,填(tián)寫納稅人(rén)本期因稅務、財政、審計部門檢查、並按適用稅率計算調整的應稅貨物(wù)和(hé)應稅勞(láo)務的銷售額。但享受即(jí)征即(jí)退稅(shuì)收優...
上個月的還是這個(gè)月的。上個(gè)月的可能要罰款(kuǎn),這(zhè)個(gè)月地稅申報期還沒到,快報。
1、已經不能有如開(kāi)紅字票等這種補救措施了,因為時(shí)間早超期了。2、國稅局對像這種情況,一般是要求入(rù)賬,但不得抵扣進項稅;對(duì)其形成的未報銷項要當月做銷項稅申報。
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