待轉銷項稅在借方表示什麽,數豆子為大家整理相關資料。
待轉銷項稅在(zài)借方表示什麽是指已確認收(shōu)入,但尚未進行稅務申報。即納稅義務發生時間晚於會計上確認收入時間的(de)情況。如(rú)果在法定的(de)納(nà)稅義務發生時間之前先開具發票,則(zé)按照稅法規定,納稅義務就已經發生,此時(shí)就不能使用待轉銷項稅額(é)明細科目,而應直接確認銷項稅額。
《增值稅會計處理(lǐ)規定》第一條第六款規定:待轉銷項稅額明細科目,核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修(xiū)配勞(láo)務、服務、無形資產或不動產,已確認相關收入(或利得)但尚未發生增值稅(shuì)納稅義務而(ér)需於以後期間確認為銷項稅額的增值稅額。
"應交稅費--待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項稅額"等科目期末貸方餘額應根據(jù)情況,在資產負債表中的(de)"其他流動負債"或"其他(tā)非流動負債(zhài)"項目列示(shì)。增加記在(zài)貸方。
《增(zēng)值稅會計處理規定(dìng)》第三條規定:"應交(jiāo)稅費"科目下的"應交增值稅"、"未交增(zēng)值稅(shuì)"、"待抵扣進項稅(shuì)額"、"增值稅留抵稅額"等明細科目期(qī)末借方餘額應(yīng)根據情況,在資產負債表中的"其他流動資產"?項目列示。"應交稅費--待轉銷項稅額"等科目期末貸方餘額應根據情況,在資產負債表中的"其他流動負(fù)債"或(huò)"其他非流動負債"項目列(liè)示。
什麽時候能用到待轉銷項稅額欄目用到待轉銷項稅(shuì)額欄目分兩種情況(kuàng):
1、增值稅納稅義務發生時間早於會計上收入確認時間的情況。
2、會計上收入確認時間早於增值稅納稅義務發生時間的情況。
"待轉銷項稅額"明細科目,核算一般納(nà)稅(shuì)人銷售貨物、加工修理(lǐ)修配勞務、服務、無形資產或不動產,已確認相關收入(或(huò)利得)但尚未發生增值稅納稅義務而需於以後期間確認(rèn)為銷項稅額的增值稅額。
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銷項稅的餘(yú)額出現在借方肯定是你的賬處理錯了,把銷項稅明細賬導出來一(yī)查就知道哪筆賬(zhàng)處理錯了(le),查到(dào)後(hòu)修正即可
銷項稅額-進項稅額2、應交(jiāo)稅金——應交增(zēng)值稅雖然屬於負債類科目,但借方依然表示減...六、待(dài)轉銷項(xiàng)稅額期(qī)末,「待轉銷項稅額」科目餘額既有可能在貸(dài)方,也有可能在(zài)借方(fāng)。...
就是在單位(wèi)內部轉出,所以增值稅(shuì)在借方,比如生(shēng)產某產品用的原(yuán)料從本單位倉庫中領取,增值稅也是借方,銷項稅(shuì)額轉出。
以上答案都存在錯誤應交稅金-應交增值稅-銷項(xiàng)稅本期發生額隻有在一種情況下在借方就是期(qī)末結轉到應交稅金-應交增值稅科目時本期借方與本期貸(dài)方相等餘額為(wéi)零借:應交...
是發(fā)生銷售退回時才有可能記借方,借:主營業務收入應交稅金---應交增值稅(銷項稅額)貸:銀行存款
直接計(jì)銷項稅,隻是在國稅(shuì)報稅的時候(hòu)填未開票收入
隻(zhī)有銷售退回:借:主營業(yè)務收入應交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:銀行存款結轉時科目不(bú)同,借記“應(yīng)交稅費——應交增值稅(shuì)(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交(jiāo)...
因為應繳稅費是負債類科目(mù),在貸方表示負債的增加,在借方表示負債的(de)減少,銷項稅減進項稅才是應納(nà)稅額
企業銷售貨物或提供應稅勞務應收取的銷項稅額,用藍字在貸方登(dēng)記;退回銷售貨物應(yīng)衝...轉出額。10、“待抵扣進項稅”專欄(lán)(EAS係(xì)統中新增(zēng)的科目),平時核算隻允許借方出...
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