非員(yuán)工機票應該(gāi)怎麽報銷,經常有小夥伴遇到這個問(wèn)題,下麵由數豆子為大家整理相關內容,一(yī)起來看看吧。
一般不是本公司員工的名字(zì)的飛機票是不能做為報銷憑證入賬的;
從財務製度的規定來說,報(bào)銷差費必(bì)須是本單位的正式員(yuán)工(gōng),花名冊上(shàng)有其名的,不是本公司員工的名(míng)字的飛機票最多隻能做為業務招待費入帳;
這(zhè)是(shì)違(wéi)法財經紀律的,這個在(zài)所得稅(shuì)匯算清繳中是要剔除的。
但是如果你們(men)領(lǐng)導可(kě)以認可,就可以了;
就當是旅費,給員工的(可以是離職的員工);
當稅務來查(chá),就說是已(yǐ)經離(lí)職的;
一般稅務局(jú)也不會來查這個的。
即便列支了,也要在年末匯算清(qīng)繳的時候調整出來。
但是實際工作中(zhōng),一般沒有人對照票據名稱核對單位花名(míng)冊,所以你說是單位從前工作的人員,現在離職(zhí)了也是可(kě)以的。
總之,規(guī)範角度來說,這是不可以的。
本文內容(róng)就非員工機票應(yīng)該怎麽報(bào)銷的相關問題到此(cǐ)結束,對此大家若還有什麽不明白的地方歡迎(yíng)向數豆子的答疑老師提問,更(gèng)多相關資訊內容請持(chí)續關注數豆子。
個(gè)人飛(fēi)機票可以報銷嗎
非本公司員(yuán)工,機票(piào)如何(hé)報銷---可作為業務招行費開(kāi)支
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你好,什麽業務?公司為員工買的機票(piào)這個是(shì)支付了麽?支付了機票錢還要報(bào)銷一次?
看合作方是關於你們(men)公司銷(xiāo)售方麵還是其他方麵的銷售方(fāng)麵做入借:銷售費用-差旅費貸(dài):庫存現金如果是(shì)幫你生產的就是製造費用其他就歸入管理費用
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