企業(yè)贈(zèng)送給個人禮品如何做賬,財務人員經常會遇到此類問題,下麵由(yóu)數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
答:現凡是禮品都需要(yào)納(nà)稅的(de)。
按公司常規入賬:1.首先是按招(zhāo)待(dài)費入賬,應計入“營業費(fèi)用----業(yè)務招待費"或是”營業費用----禮品招待(dài)費(fèi)“的二級科目。2.在稅務實踐中,將企業因宣傳推廣需要而發生的贈送業務區別情況對(duì)待。凡外購商品用於贈送的,通常作(zuò)為招待費對待,按規定比例稅前扣除。對於自(zì)產貨物用於贈送的,按(àn)宣傳費對待。
企業的禮品支出主(zhǔ)要(yào)涉及3個稅種:個人(rén)所得稅、增值稅、企業所得稅(shuì)。
收禮的人要繳納個人所得稅,通常情況下是由送禮(lǐ)的人代扣代繳。具體按《個人所得稅法》中規(guī)定的“其他所得”項目計(jì)算繳納個人所得(dé)稅,稅率(lǜ)為20%。
增值稅是指自產自銷的產品作為禮品送給客戶,視為銷售,交納增值稅。
企業外購禮品贈送(sòng)給客戶個人的(de)行(háng)為,屬於用於交際應酬需要視(shì)同銷售計征企業所得稅,同時按業務(wù)招待費(fèi)的規定進行稅前扣除。
做(zuò)賬,指會計進行賬務處理的(de)過程。從開(kāi)始記賬入冊直到結(jié)算(suàn)的全過程以及其中的環節都叫(jiào)做賬,[1]是指會計進行賬務處(chù)理的過程,一般從開始填製憑證到編製報(bào)表結束的整個過程(也稱(chēng)會計實務)。
企業做賬流(liú)程
1。根(gēn)據原始憑證編(biān)製記賬憑證
2.根據記賬憑證編製科目(mù)匯總表
3.根據記賬憑證和科目匯總表登記會計賬(zhàng)簿(包括總賬和明細(xì)賬)
4.根據會計賬簿(主要(yào)是總賬)編製會計報表(包(bāo)括資產負債表和損益表)
5.根據會計報表編製納稅申報表
6.年終結轉損益(也可以逐月結(jié)轉(zhuǎn)損益)
7.編製(zhì)年度會計報表(包括資產負債表,損益表,現金流量(liàng)表)
8.根(gēn)據年度會計報表編製所得稅年報和其他各(gè)稅(shuì)種的匯算清繳自查表(biǎo)
本(běn)文(wén)詳細介紹了企業贈送(sòng)給個人禮品如(rú)何做(zuò)賬,也介紹了做賬到底是什麽意思。作為一名有贈品贈送給個人的企業的財務會(huì)計,特別是經常發生企業贈送個人禮品(pǐn)的企(qǐ)業的財務(wù)會(huì)計,一定要非常清楚(chǔ),企業贈送個人禮品應該按(àn)照本(běn)名所示進行做賬。如果你不明白,那麽谘詢一下數(shù)豆子在線老師吧。
1000抵用券(quàn)開收據,並注明(míng)是收取抵用券。開發商(shāng)收回抵用券,並支付1000元後,給開發商(shāng)開具1000元的發(fā)票。把1000元和500元發票的底聯貼在一(yī)起做賬。做(zuò)賬直接計(jì)入(rù)主營業(yè)...
中規定的“其他所得”項目計(jì)算繳納個人所得稅,稅率為(wéi)20%。增值稅是指自產自銷的產品作為禮品送給客戶,視為銷售,交納增值稅。企業外購(gòu)禮品贈送給客戶個人的行為,屬於...
方案一:與開具銷售發票正常(cháng)銷售的產品一同確認銷售收入,確認銷項稅,正常(cháng)結(jié)轉成本,隻是在單價上有所體現,單價會低於其他客(kè)戶;視同銷售借:營業費用(或銷售費用)--業務招待...
1、購進時,取得了增值稅專用發(fā)票的,可以抵(dǐ)扣進項(xiàng)稅。借(jiè):庫存商品借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款等2、贈送時,應視同銷售,作為費用處理的同時,要計提...
無償贈送給客戶(hù)的商品(pǐn),視同銷售(shòu),要計算銷項稅額。借:銷售(shòu)費用貸:主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅借:主營業務成本貸:庫存商品
這個看公司規定的,對外贈送一般記入管理費用或財務費用收到贈送,可以不做賬或是記入其(qí)它業務收入
第一種方式是單獨贈送。常見的是把貨物作為紀念品、宣傳品、樣品單獨贈送給客...為推廣品(pǐn)牌形象,和某知名廣告(gào)公(gōng)司聯合向全(quán)市60歲以上離退休軍人(rén)和教師開展贈送奶製...
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