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增值稅進項發票當月沒有認證怎麽辦(增值稅進項發票如何認(rèn)證)

作者:企業好幫手
時間:2022-06-15 02:38:11  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 增值稅進項發票當月沒有認證怎麽辦(bàn),最近很多小夥伴關注這個問題,下麵由數豆子為大家整理(lǐ)相關(guān)內容,一起來看看吧。增值稅進項發票當月沒有認證怎麽辦?增值稅一(yī)般納稅人申(shēn)請抵扣的防偽稅控係(xì)統開(kāi)具的增值稅專用發票,必(bì)須自該專用發票開具之日起90天內到稅務機(jī)關認證,否則不予抵扣進項稅(shuì)額。增(zēng)值稅一般納稅人認證(zhèng)通(tōng)過的防偽稅控係統開具的增(zēng)值稅專(zhuān)用發票,應在(zài)認證通(tōng)過(guò)的

增值稅進項發票當月沒有認證怎麽辦,最近很多小夥伴(bàn)關注這個問題,下麵(miàn)由數豆子為大家整理相關內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。

增值稅進項發票當月(yuè)沒有認(rèn)證怎麽辦?

增值稅一(yī)般納(nà)稅人(rén)申請抵扣的防偽稅控係統開具的增值稅專(zhuān)用發票,必須自該專用發票開具之日起(qǐ)90天內到稅務機關(guān)認證,否則不予抵扣進項稅額。

增值稅(shuì)一(yī)般(bān)納稅(shuì)人認證通過的防偽稅控係統(tǒng)開具的增值稅專用發票,應在(zài)認證通過的當月按照增值(zhí)稅(shuì)有關規定核算當期進項稅額並申報抵(dǐ)扣,否則不予抵扣進項稅額。

固定資產不能做進項稅抵扣的項(xiàng)目

納稅人購進固定資產發生下列情形的,進項稅額不得按(àn)156號(hào)文件規定進行抵扣:將固定(dìng)資(zī)產專(zhuān)用於(yú)非應(yīng)稅項目(mù)(不含156號文件所稱固(gù)定資產的在建工程,下同);

將(jiāng)固定資產專(zhuān)用於免稅項目;將固定資產專用於集體福利(lì)或個人消費(fèi);固定資產為應征消費稅的汽車(chē)、摩托車;將固定資產供未納入156號(hào)文件適(shì)用範(fàn)圍的機(jī)構使用(yòng)。

已抵扣或已記入待抵扣進項稅(shuì)額的固定資產發(fā)生(shēng)上述情形的,納稅人應在當月按下列(liè)公式計算不得抵扣的進項稅額:不得抵扣的進項稅額=固定資產淨值×適用(yòng)稅率。不得抵扣的進項(xiàng)稅(shuì)額可先抵減待抵扣進項稅額餘額,無餘額(é)的,再從當期進項稅額中轉出。

增(zēng)值(zhí)稅進項發票(piào)當月沒有認證怎麽辦?整體上來說,如果沒有認證的增值稅專用發票在開票後的90天內可以到稅務機關抵扣進項稅額。如果是認證的增值稅專用發票(piào)就需(xū)要在當月抵扣進項稅額。如果你看完(wán)後對於增值稅發票和進項稅額之(zhī)間的會(huì)計(jì)知識感興趣的話可以來(lái)數豆子網(wǎng)可以老師進行溝通(tōng)。

網友對增值稅進項發票當月沒有(yǒu)認證怎麽辦的相關(guān)評論

網友:滴(dī)水世界33543291

  增值稅(shuì)進項發票不是一定要當月認證的,有期限,360日以內可以認證抵扣。具體法規如下:增值稅發票認證的期限為從開票之日起180日內。從2010年(nián)1月1日前認證抵扣期限是9...

22:12:39前回(huí)答 已被93731人點讚
網友:青年汽車888

  222201是二(èr)級(jí)科目“應交稅費----應交增值稅(shuì)”的科目代(dài)碼,可將222202設定成二級科目“應交稅費----待抵(dǐ)扣進項稅”的科目代碼,222203設定成二(èr)級科目“未交增值(zhí)稅”的科(kē)...

14:22:5前回(huí)答 已被88779人點讚
網友:湖北專用車生產

  增值稅進項貸:銀行(háng)存款/應付賬款2.認證通過,抵扣時做分(fèn)錄:借:應交稅費—應交增(zēng)值稅(進項稅額(é))貸:應交稅(shuì)費—待抵扣增值稅進項3.注意:發票開出180天內,必(bì)須認(rèn)證抵扣。增值稅...

9:27:26前回答 已被36366人點讚
網(wǎng)友:愛發呆的小丁

  可以是可以,但(dàn)容易造成你的賬麵稅金和申報表稅金不一致的情況。最好當(dāng)月(yuè)認證當月做賬。你可以先掛未認證進(jìn)項稅科目,然後下(xià)月認證後再轉過來,這樣(yàng)就好做了。

15:1:53前回答(dá) 已被24186人點讚
網友:梔子花開lxx1018

  認證待比對相符後才能抵扣,正式一般納稅人的進項票是(shì)當月認證當月必須抵扣,否則過(guò)...然後(hòu)本月先不要申報,然後去找國稅局的有關人員修改(gǎi)上月的(de)申報數據,將未抵扣(kòu)的稅補...

23:38:29前回答 已被61114人點(diǎn)讚
網友:一花一葉一乾坤94883771

  回答已認證的增值稅進項發票當月(yuè)未抵扣,如果進項稅(shuì)額大於銷項稅(shuì)額導致有留(liú)抵稅額,可以結(jié)轉以(yǐ)後月份抵扣,直至(zhì)抵扣完為止。已認證的增值稅進(jìn)項發票當月未抵扣,如果是申...

15:29:11前回答 已被45116人點讚
網友:張宏宇

  2、增值(zhí)稅進項發票的認證。增值稅(shuì)進項發票的認證在稅務機關的認證係統進行。納稅人在(zài)取得(dé)增值稅進項發票以後(hòu),就可以到(dào)稅務機關大(dà)廳進行增值稅發票的認證,認證的目...

21:47:43前回(huí)答 已被19773人點讚
網友:肥羊的風暴FYJS

  你說的問題是這樣(yàng)的,增值稅發票進項發票(piào)的入賬可以(yǐ)和其認證抵扣不同步。可以跨數月(yuè)。希望能夠幫到你。

6:59:9前回答 已被27328人點(diǎn)讚
網友:苟王小黑

  應交稅費-應交增值稅(待抵扣增值稅)

15:15:37前回答 已被11853人點讚
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