福利費開具了專票能抵扣(kòu)嗎,經常有小夥伴遇到這(zhè)個問(wèn)題,下(xià)麵由數豆子為大家整理(lǐ)相關內容,一起來看看吧。
一、福利費開具了專票能抵扣嗎?
增值稅專用發票開的是職工福利不能抵扣。
政策依據:
依(yī)據《中華人民共和(hé)國增(zēng)值稅暫行條例》第十條:下(xià)列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用於非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務;(二)非正常損失的購(gòu)進貨物(wù)及相(xiàng)關的應稅勞務;(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務;(四(sì))國務(wù)院財政、稅務主管部(bù)門規定的納稅人(rén)自用消費品;(五)本條第(一)項至第(四)項(xiàng)規定的貨(huò)物的運輸費用和銷售免稅貨物(wù)的運輸費用。
二(èr)、不能抵(dǐ)扣的福利費發票怎麽做賬務處理?
1、給職工的福利費,對方開了專票,取得增值稅專票先認證,因為,如果(guǒ)不認(rèn)證(zhèng)的話,一段時間內,金三稅係統會自動配比,會顯示有滯留票,稅局會查。
2、給職工的福利費,這(zhè)張專票不能抵扣(kòu),可以在申報時選擇不抵扣或進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了。
3、職工福利費列支的所有費用,取得的(de)增值稅專票的進(jìn)項稅額不可以抵扣進項稅。
4、福利費專(zhuān)票不抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理如下:
(1)取得增值稅專用發票,認證入賬
借:管理(lǐ)費用-福利(lì)費
應交稅費-應交增值稅(進項稅(shuì)額)
貸:銀行存款
(2)將已認證但不得抵扣的進項稅額轉出借:管理費用-福利費
貸:應交稅費-應交增(zēng)值稅(進項稅額轉出)
三、職工福利(lì)費的開(kāi)支範圍有哪些?
1、職工醫藥費
2、職工(gōng)的生活(huó)困難補(bǔ)助是指對生活困難的職工實(shí)際支付的定期補(bǔ)助和臨(lín)時性補助。包括因公或非(fēi)因工負傷、殘(cán)廢需要的(de)生活補助
3、職工及其供養直係親屬的死亡待遇
4、集體福利的補貼包括職工浴室、理發室、洗衣房,哺乳室、托兒所等集體福利設施(shī)支出與收入相(xiàng)抵後的差額的補助,以及未設托兒(ér)所的(de)托兒費補助和發(fā)給職(zhí)工的修理費等。
5、其他福(fú)利(lì)待遇(yù)主要是指上下班交通補(bǔ)貼、計劃生育補助、住院夥(huǒ)食費等方麵的福利費開支。
福(fú)利費是每位上班族最(zuì)關(guān)心的事情之一,也是每位(wèi)會計人必須(xū)掌握的知識,希望各位(wèi)會(huì)計(jì)人通過了解數豆子小編整理的以上內容,給大家在工作中處(chù)理福利費時帶來幫助,提(tí)高工作效率。
普(pǔ)通發票不能抵扣(kòu)。隻(zhī)有一般納稅人(rén)企(qǐ)業取得可抵(dǐ)扣的增值稅專用發票才能抵扣其進項稅。一般納稅人(rén)企業,取得增值稅應稅收入,開具(jù)普通(tōng)發(fā)票,銷項稅額可以用取得的(de)增值稅進...
福利費,對(duì)方開了專(zhuān)票,取得增值稅專用發票先認證,因為,如果不認證的話,一段時間內,金三(sān)稅係統會自動配比,會顯示有滯留票,稅局會查。2)給職工的福利費,這張專票不能抵扣,可...
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉出,把進項稅額全部轉入福利費。
比如福利費金額是2415.93元。稅額是314.07元。價稅(shuì)合計是2730元
手機開專票,作為公司來講,看是什麽用途?如果這個(gè)手機是作為辦公來用的話,是可以抵扣的,如果是作為職工(gōng)的福利費(fèi)發給職工(gōng)的,那麽開專票之後抵扣完之後還得把進項稅轉出來
法規依據:《中華人民共和(hé)國增值稅暫行條例》…第十條下(xià)列項目的(de)進項稅額不得從銷項稅額(é)中抵(dǐ)扣:(一)用於非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個(gè)人(rén)消費...
金額不大的話,直接調整再本年度就可以,賬麵上:借:管理費用-福利費貸:應交(jiāo)稅費——應交增值稅(進項稅(shuì)額轉出)增值(zhí)稅申報(bào)的時候,填寫相(xiàng)應(yīng)的進項稅額轉出金(jīn)額申(shēn)報即可
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