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轉入利潤會計(jì)分錄(增值稅申報多了一分(fèn)錢怎麽辦)

作者:企業好幫手
時(shí)間:2022-04-23 18:05:21  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀(dú) ] 轉入利(lì)潤會計分錄

轉入利(lì)潤(rùn)會計分錄

  結轉利潤要先(xiān)將收入和成本、費用和稅金等全部從原相反的(de)科目轉入“本年利潤”科(kē)目。

  1、結(jié)轉收入時(shí):

  借:主(zhǔ)營業務收入

  其他業務收入

  營業外收入

  貸:本年利潤

  2、結轉成(chéng)本、費用和稅金時:

  借:本年利潤

  貸:主營業(yè)務成本

  其他業務成本

  稅金及附加

  銷售費用

  管理費用

  財務費(fèi)用

  營(yíng)業(yè)外支出

  所得稅費用

  3、結轉(zhuǎn)本年利潤

  如果是盈(yíng)利

  借:本年利潤

  貸:利潤分配-未分配利潤

  如果虧損,做相反分錄

  借:利(lì)潤分配-未分配利潤

  貸:本年利潤

  公司期末將收入、成(chéng)本或費用等科目轉入利潤,應(yīng)當(dāng)通過“主營業務收入”等科目、“主營業(yè)務成本(běn)”等科目核算。本年利潤是指公司某個(gè)會計年度(dù)淨利潤(或淨虧損),屬於(yú)所有者權益類科目。管理費用是指公司行政管理部門(mén)為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用(yòng)。

增(zēng)值(zhí)稅申報多了(le)一分錢怎麽(me)辦

  在日常工作中,很多財會人員都(dōu)出現過這樣的問題:增值(zhí)稅申報多了一分錢,產生這個問題的原因有很多,解決方法也有很多,我們一起來看看吧!

  解決(jué)方法一、

  增值稅申報(bào)多了一分(fèn)錢,很可能是由於小數點(diǎn)四舍五入造成的,這種情況下,下個月計提時,少計提一(yī)分錢就(jiù)可以!

  解決方法二、

  在增值稅係統中對多份增值稅發票進行價稅分離計算時,產生(shēng)四舍五入的差異,可以這樣賬務處理:

  1、如果是應交比實際多交2分,實際上是一種衝賬處(chù)理:

  借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅(shuì)額)0.02

  貸:營業外收(shōu)入--政府補貼收入0.02

  2、如果應交比實交(jiāo)少2分:

  借:營業外支(zhī)出0.02

  貸:應交稅費-應交增值(zhí)稅(銷項稅額)0.02

  解決方法三(sān)、

  一般情況下,稅務局是允許增值稅有2分差異的,這樣就不同處理了。

  以上就是(shì)“增值稅申報多了一分錢怎麽辦”的回答,大(dà)家都了解了嗎?更多財稅實操幹貨知識,請關注考呀呀會(huì)計(jì)實操欄目。

轉入利潤(rùn)會計分錄(增值稅申報多了一分錢怎麽辦)網友相關評論

網(wǎng)友:是吧唧不是(shì)bia唧

進項稅 發票是要拿到稅務大廳認證的,認證後填寫 增值稅申報(bào)表(biǎo) ,如果認證發票少拿1枚,可在下月認證,隻要(yào)發(fā)票日期不超過3個月,就可以在下月(yuè) 抵稅 。

2:25:58前回答 已被27237人點讚
網友(yǒu):AO夢幻(huàn)寵(chǒng)物批發零售

計入(rù)管理費用處理,這(zhè)個按稅表的數據調整財務數據,以稅表為準

1:38:5前回答 已被46945人點讚
網友:平安9355437459794

應交增值稅是負債類科目,不需要轉入本年利潤,直接轉入下年就行了(le)。就是在本月合計... 把(bǎ)2009年12月31日餘額填(tián)入第一行的餘額欄就行了。不用做分錄。

13:3:45前回答 已被36664人點讚
網友:金錢龜成長記

這個月申報時不需要少申報一分錢,隻是在財務賬上調稅金、衝減本月收入1分錢就可以了,借:主(zhǔ)營(yíng)業務收入 (紅字) 0.01貸:應繳稅金-應繳增值稅 0.01

19:10:32前回答(dá) 已(yǐ)被12893人點讚
網友:遊魚153976267

借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行(háng)存款,按實繳繳款金額賬務處理

21:17:7前回答 已被81761人點讚
網友:目盡(jìn)青天坐(zuò)看雲起

3)應(yīng)修改為: 借:應收賬款—出口單位 紅字貸:主營業務入—出口銷售 紅字 借:應收賬款—出口單位貸:主營業務收(shōu)入—出口(kǒu)轉內銷應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

3:18:30前回答 已被15155人點讚
網友:用戶8142194028340

退回上年多繳增值稅應該調整上年的利潤,記上年利(lì)潤調整科(kē)目。

10:8:33前回答(dá) 已被58217人點讚(zàn)
網友(yǒu):QQ網友21432849

9:2:56前回答 已被58552人點讚
網友:會(huì)飛的蝸牛兒189

13:56:7前回答 已被34478人點讚
  • 上一篇:計提(tí)減值準備會計分錄(發票紅字申請單操作流程)
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