申報流(liú)程:
增值(zhí)稅小規模納稅人向一般納稅人銷售(shòu)貨物或應稅勞務,購貨方要求銷貨(huò)方提供增值稅專用發票時,稅務機關可以(yǐ)為其(qí)代開增值稅(shuì)專(zhuān)用發票.
提供資料
(1)《稅務登記證》副本原件.
(2)到主管國稅局(jú)辦稅服務大廳領取並填寫《代開發票申請表》一式二份.
(3)購貨方《增值稅一般納稅人資格證書》複印件或《國稅稅務(wù)登(dēng)記證》(副本)複印件.
(4)進貨發(fā)票原件(jiàn)及複印件(銷售貨物需提供).
(5)財務專用章或(huò)發票專用章印模(國稅).
稅務機關承諾(nuò)時限提供的資料完整、填寫內(nèi)容(róng)準確、各(gè)項手續齊全的,當場辦結.
稅務機關采取"先繳(jiǎo)稅、後開發(fā)票(piào)"辦法,普遍采用一窗式服務,即,一個窗口完成繳稅、代開發票事項.應納(nà)增值稅額=開票金額÷(1+3%)×3%.
1.網上申報的內(nèi)容(róng)包括各稅種的納稅申報表及(jí)其附表,以及國稅機關要求納稅人報(bào)送的其他資料.
2.納稅人使用網上申報納稅方式,應指定一個已加(jiā)入電子繳稅入庫(kù)係統的商業銀行(信用社)開立的帳(zhàng)號為繳稅帳號.納稅人繳稅帳號如有變(biàn)更,應(yīng)當在辦理網上申報納稅的5個工作日前,向主管國稅機關辦理變更.納稅人在進行網上申報納稅前,必須保證納稅賬戶餘額大於應納稅額.
3.納稅人(rén)采用網上(shàng)申報納稅後,若要變更申報納稅方式(shì),應在變更當期的申報納稅期限前(qián)以書麵形式報告主(zhǔ)管(guǎn)國稅機關辦理變更.
4.納(nà)稅人實行網(wǎng)上申報納稅,應在國稅機(jī)關規定的(de)申報和納稅期限內辦理納稅申報(bào)事宜(yí).網(wǎng)上申報以國稅機關服務(wù)器收到申報數據的日期為實際申(shēn)報日期.
5.納稅人使用網上(shàng)申報納稅,所申報數據經"口令"或"私鑰"加密後,傳送至國稅機關計算機,經程序驗證無誤接收後,國稅機關和納稅人共同予以承認.申報數據有誤或比對不符不予接收,納稅人應按照提示重新在網(wǎng)上或到(dào)辦稅廳辦理申報.
6.納稅人未按期申報(bào)或因(yīn)納稅賬號有問題造(zào)成無法按時劃轉稅款(kuǎn)、納稅人報送的納稅申報資料錯誤而未被國稅機關接收(shōu)、或通過計算機核驗被國稅機(jī)關接收但與納稅人實際情(qíng)況不符的,納稅人(rén)應承擔相關責任.
7.納稅人使用網(wǎng)上(shàng)報稅申報扣繳稅款成功後,需要完稅憑證的可憑稅務登記證副本向主管稅務機關辦稅服務廳(tīng)索取.
8.使用(yòng)網上申報納稅的小規模(mó)納稅人,仍須按實際經營情況編製紙質(zhì)納稅申報表和其(qí)他申報資料,依次按月(yuè)裝訂後,每半年(nián)向主管國稅機關報送一次,報送(sòng)時間為每年的2月、8月.
9.因計算機、通訊線路故(gù)障等原因不能通過網(wǎng)上申(shēn)報(bào)納稅的,逾期申報的,納稅人(rén)應到主管國稅機關辦稅服務廳辦(bàn)理申報納稅.
10.申請延期申報、延期繳納稅款事項必須按有(yǒu)關規(guī)定到主管國稅機(jī)關辦理.
小(xiǎo)規(guī)模納稅人開專票怎(zěn)麽申報?綜合以上內(nèi)容所述,其實我們都(dōu)知道按照小編老師在上文中整理關(guān)於申報納稅流程的資(zī)料,相(xiàng)信你們都知道該如何進行操作的;當然小(xiǎo)規模納稅人企業(yè)不管是專票還是普票都是按照普(pǔ)票的(de)方式進行入賬處理的;在本網(wǎng)站上還有很多相關的資料是可以學習的(de)額,歡迎你們來(lái)關注.
申報專用發票和申(shēn)報普通發票流程一樣,由於稅率已經確定好了,就(jiù)是在申報數額時,選擇(zé)發票一欄,選擇專用發票,填寫數字,上報即可。
逾期申報的,納稅人應到主管國稅(shuì)機關辦稅服務廳(tīng)辦理申報納稅。10.申請延期申報、延期繳納稅款事項必須按有(yǒu)關規(guī)定(dìng)到主管國(guó)稅機關辦理。小規模納稅人如果是機開的普通...
在營業稅申報表的營業額填寫1980,稅率是核定的4%,應交稅就會自動算出來,也就是19...如果(guǒ)你是手工(gōng)報稅的話,填定(dìng)資產負責表(biǎo),損益表,小規模增值稅報表(biǎo)(沒有就0申(shēn)報(bào)),再(zài)把你...
2、現在小規模納(nà)稅人增值稅減(jiǎn)按1%開具發票,不能開(kāi)具3%的專票。3、如果是補開(kāi)以...可以(yǐ)按3%開具,但要加收(shōu)稅收滯納金。4、如果以前年度已申報納稅而現在補開專用發...
你好,那(nà)個2%是對(duì)應減征的增值稅應納稅額(é)按銷售額的2%計算填寫在“本期應納稅額(é)減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
小規模納稅人自開專票就要按(àn)月申報嗎理---不是按(àn)月申報,是按季度申報的。
在(zài)收(shōu)入裏填負數(shù),或者是用第四季度的收入減去衝紅的那部分收入。若滿意請采(cǎi)納
你好!!小(xiǎo)規模納稅人開專票是需(xū)要交稅(shuì)的,隻要(yào)在當期內有實際繳納過增值稅的納稅人,就要(yào)向地稅局繼續申報繳納附加稅的,謝謝~
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