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​無票收入要填(tián)增值(zhí)稅申報表嗎(增值稅申報表無票收入)

作(zuò)者(zhě):企業好幫手
時間:2022-05-19 16:37:31  瀏覽量(liàng):
[ 企業好幫手導讀 ] 無票收入(rù)要填增值稅(shuì)申報表(biǎo)嗎(ma)答:在申報表(biǎo)的附表一欄內有未開票欄內填上無票收入的金額就可以了.納稅申報表,是稅務機關指定(dìng),由納稅人(rén)填寫,以完成納稅申報程序的一(yī)種稅收文書.一般應包括納稅人(rén)名稱、稅種、稅目(mù)、應納(nà)稅項目、適用稅率或單位稅額、計稅依據、應納稅款、稅款屬期等內容.增值稅(shuì)申報表還有進項稅額、銷項稅額;所得稅申報表還有(yǒu)銷售收(shōu)入、銷售利潤、應納(nà)稅所

無票收入要填增值稅申報表嗎

答:在申報表的附表一欄內有未開票欄內填上無票收入的金額就可以了.

納稅申報表,是稅(shuì)務機關指定,由納稅人填寫,以完成納稅申報(bào)程序的一種(zhǒng)稅收文書.一般應包括納稅人名稱、稅(shuì)種、稅目、應納稅項目、適用稅率或單位稅(shuì)額、計稅依據、應納稅款、稅款(kuǎn)屬期等內容.

增值稅申報表還有進項稅額、銷(xiāo)項稅額;所得稅申報表(biǎo)還有銷售收入、銷售利潤、應納(nà)稅(shuì)所(suǒ)得額、應納所得稅額等.

增值稅(shuì)申報表是怎麽回事?

增值稅納稅申報表的增值(zhí)稅一般納稅(shuì)人在納稅申報時,必須同時附列《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明(míng)細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運(yùn)輸發票)抵扣明細表(biǎo)》等三個附表.

新的(de)《增值稅(shuì)納稅申報表》(一般納(nà)稅人用(yòng))分淺綠和米黃兩種顏色(sè),淺綠色適用於增值稅A類企(qǐ)業,米黃色適用於增值稅B類企業.三個(gè)附表則(zé)統一為白色.新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起(qǐ)啟用.在(zài)沒有認定增稅A類企業之前,所有增值稅一般納稅人均使用(yòng)米黃色(sè)申報表.納稅申報表由市局統(tǒng)一印製(zhì),各征(zhēng)收分局在12月25日前(qián)到市局征管處領取新表.各分局在使用(yòng)新表(biǎo)的過程中如有問(wèn)題,請及時報告市(shì)局征管處.

以上詳(xiáng)細介紹了無票收入要填增值稅申報表嗎,也(yě)介紹了增值稅申報表是怎麽回事.作為一名企業的財務人(rén)員,一定要非常的清楚,無(wú)票收入要填增值稅申報(bào)表.每(měi)一個財務人員都需要及時的提高自己的專業技能,這就(jiù)需要不斷的(de)學習,本平台將會(huì)給你提供(gòng)這(zhè)樣的學習(xí)機會(huì).

網友對​無票收入要填增值稅申報表嗎的相關評論

網友:丟丟泡泡

  沒有開票的(de)收入,在申報表附(fù)表一中的“未(wèi)開具發票”欄申報。

4:53:43前回答 已被77622人點讚
網友:敏銳傑米5O

  在申報表的附表一欄內有未開票欄內填上無(wú)票收入的金額就可以了

10:17:11前回答 已被16445人點讚
網友:金生水(shuǐ)195239650049

  小規模納稅人取得的不開票收(shōu)入(銷售、出租不動產除(chú)外),需(xū)將相應收入填(tián)入(rù)《增值稅納稅申報表》主表第1行“應征增值稅不含稅銷售額”當中。小規模(mó)納稅人銷售、出租(zū)不動...

21:28:49前回答 已被55497人點讚(zàn)
網友:被肢解的娃娃

  應交稅費--應繳增值稅-銷項稅額(注釋:也就是(shì)說,即使沒有開票,也要繳納稅款的)。法律許...但這部分收入也是經(jīng)營者的應稅收入,需要依法申報納稅,這部分收入就是未開票收入。...

2:47:10前回答 已被93336人點讚
網友:煥馳888

  與當期《增值稅納稅申報表小規模納稅人適用附列資料》第(dì)8欄數據一致(zhì)。2、稅務機關代(dài)開的增值稅專用發票不含稅銷售額:填寫稅務機關代開的增值(zhí)稅專用發票銷售額合計。...

17:35:30前回答 已被(bèi)38718人點讚
網友:阿寬愛釣魚

  小規模納稅人的增值稅納稅申報表中直接在“銷售收入”欄裏填寫(xiě)就行

8:41:3前回答 已被86643人點讚
網友:燃貼平台

  應征增(zēng)值稅貨物(wù)及(jí)勞務不含稅銷售額項目中直接填報開票和未開(kāi)票金額總數(shù),注意是不含(hán)稅金額。小規模納稅人沒有(yǒu)單獨填報不開票收入項目。

18:34:51前回答 已被32747人點(diǎn)讚
網友:素素0102

  七月份不能把這(zhè)部分無(wú)票收入(rù)開出,因為你已經按無票收(shōu)入在六月份增值稅申報表上申報了。如果申報這筆無票收入,在(zài)增值稅申報表一中第2樣(yàng)次:“未開具(jù)發票”下(xià)麵填無票收(shōu)...

4:56:26前回答 已被18281人點讚
網友:吟唱孤獨的殘年

  贈品要視同銷售繳納增值稅,填寫在增值稅申報表中無票(piào)銷售裏。申報表中營業(yè)收入與利潤表的營業收入不相(xiàng)等,沒有關係,他們本身就不存在一對一的關係。

18:29:30前回答 已被86151人點讚
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