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​增值稅進(jìn)項銷項結轉(zhuǎn)會計分錄(增值稅進項銷項結轉會計分錄)

作者:企業好幫手
時間:2022-05-23 07:40:35  瀏覽(lǎn)量:次(cì)
[ 企(qǐ)業好幫手導讀 ] 增值稅進(jìn)項銷項結轉會計分錄答:1、一般納稅人銷項是指發(fā)生銷售行為,銷售(shòu)貨物,開具增值稅專用發票應納增值稅,具體分錄如下:發生銷售,確認收入(rù)時:借:應收賬款(銀行存款等)貸:主營業務收(shōu)入應交稅費-應交(jiāo)增值(zhí)稅-銷項稅同時結轉銷售貨物成本:借:主營業務成本貸:庫存商品2、一般納稅人進項是指發(fā)生采購

增值稅進項銷項結轉會計分錄

答:1、一般納稅人銷項是指(zhǐ)發生銷(xiāo)售行(háng)為(wéi),銷售貨物,開具增值稅專用發票應納增值稅,具體分錄如下:

發生銷售,確認收入時:借:應(yīng)收(shōu)賬(zhàng)款(銀行存款等)

貸(dài):主(zhǔ)營業務收入

應(yīng)交稅費-應交增值稅-銷項稅

同時結轉銷售貨物(wù)成本:借:主營業務成本

貸:庫存商品

2、一(yī)般納稅人(rén)進項是指發生采購行為,采購入庫是收到增值稅發票的進項(xiàng)稅,具體(tǐ)分錄(lù)如(rú)下:

采購進貨,收到(dào)發(fā)票:借:庫存商品

應(yīng)交稅費-應交增值稅-進項稅

貸(dài):銀行存(cún)款(應(yīng)付賬(zhàng)款等)

進項稅和銷項稅每月要結轉嗎?

要結轉,進項稅和(hé)銷項稅每月要結(jié)轉.

月末需(xū)要把進項稅、進項稅額轉出、銷項稅一起(qǐ)進行結轉,這樣才知道需要交多少稅.

結轉(zhuǎn)分錄:

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應交稅費-應(yīng)交增值稅(shuì)(轉出(chū)未交增值稅)

貸:應交稅費-應交增值(zhí)稅(進項稅額)

2、結(jié)轉銷項(xiàng)稅額:

借:應交稅費-應交增(zēng)值(zhí)稅(銷項稅(shuì)額)

貸:應交稅費-應交增值稅(轉出(chū)未(wèi)交增值稅)

3、結轉應繳納(nà)增值稅(即進項稅額與銷項稅額的(de)差額):

借:應交稅費-應交增值(zhí)稅(轉出(chū)未交增值稅)

貸:應交稅(shuì)費(fèi)-未交增值稅(shuì)

4、實際(jì)交納增值稅

借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款

以上詳細介紹了增值稅進項銷(xiāo)項結轉會計分錄怎麽做,也介紹了進項稅和銷項(xiàng)稅每月(yuè)都要結轉嗎.一名企業的財務(wù)會計一定要非常(cháng)的清楚(chǔ),增(zēng)值稅進(jìn)項銷項結轉(zhuǎn)會計(jì)分(fèn)錄的做法如本文所示.如(rú)果你已經閱讀了本文內容,還想知道更多,關注一下本平台相關內容吧.

網友對​增值(zhí)稅(shuì)進項銷項(xiàng)結轉會計分錄的相關評論

網(wǎng)友:小魚兒0713

  進項稅發票不在你手上,也就是還沒(méi)有認證啊,不能抵扣(kòu)。就掛在賬麵上,留到下月發(fā)票認證後再抵扣吧。1、結轉(zhuǎn)本月應繳增值稅借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交(jiāo)增值(zhí)稅(shuì))...

4:18:7前回答 已被28336人點讚
網友:小龍(lóng)4601

  增值稅-銷項稅貸:應交(jiāo)稅金-應交增值稅-未交增值稅2、結轉進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅金-應交增(zēng)...作相反(fǎn)會計分錄。2.接受投資轉入的物資,按專用發票上注明的增值稅額,借記本科目(應...

5:29:18前回答 已被61816人點讚
網友:不羈的洛基

  1、結轉銷項稅額借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅貸(dài):應交稅金(jīn)-應交增值稅-未(wèi)交增值稅2、結轉進項稅額(é)借:應交稅金-應交增值稅-未交(jiāo)增值稅貸:應交(jiāo)稅金-應交增值稅-進項稅...

16:37:34前回答(dá) 已被67165人點讚
網友:AION888

  1、結轉銷項稅額借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅2、結轉進項稅額借:應交稅金-應交增(zēng)值稅(shuì)-未交增值稅貸:應交稅(shuì)金-應交增值稅-進項稅因為...

18:39:51前回答 已被(bèi)25721人(rén)點(diǎn)讚
網友:cleit

  月末,如果有留抵稅額,企業應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理:借:應交稅金--未交增值稅貸:應交(jiāo)稅金--應(yīng)交增值稅(轉出多交增值(zhí)稅)如果有(yǒu)應交未交增(zēng)值稅(shuì),借:應交稅金--應...

3:54:46前回答 已被61351人點讚
網(wǎng)友:南方飛鷹(yīng)1

  應交稅金----增(進項)3000貸:銀行存款或現金或應付(fù)賬款(kuǎn)*****銷項借:銀行存款或現金...銷3000,多100,做(zuò)了上麵兩張憑證,那100作為本月留抵(dǐ)稅額,下月抵扣,不用結轉,你的資表...

17:6:36前回答 已被34849人點讚
網友:樓蘭888

  

5:2:29前回答 已被73825人點讚
網友:書屋小(xiǎo)憩(qì)

  

9:5:26前回答 已被57267人點讚
網友:錢兄貼厚背

  

10:33:46前回答 已被18162人點讚
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