如(rú)何調整收入(rù)的財報,財務人員經常會遇到此(cǐ)類問題,下麵由(yóu)數豆子為大家整理(lǐ)相關內容,一起來看看吧。
1、如果打算(suàn)調(diào)高流動資產的數據,負債方不要調整,可以調高"資本公積"的數據。
2、如果流通企業或(huò)者工業企(qǐ)業,可以減少成本,當然你的庫存帳就要小小的調整一下了,減少費用,增加一點其他業務收入;
3、還(hái)有現金(jīn)流量表裏(lǐ)現金流量(liàng)淨額是負的,要把它調(diào)為正數,調整資產負債表中的"貨幣資(zī)金"項目。也就是把貨幣資金項目的期末數(shù)調到大於年初數。
4、未分配利潤的計算是:期(qī)初未分配利潤+本(běn)期累計淨利(lì)潤=期末未分配利潤
資產科目調整(zhěng),是根據調整的損益內(nèi)容來(lái)定,如果你減少的是成本,那麽就需要增加(jiā)存貨;
以前年度財務報表中出現的錯(cuò)誤一(yī)般(bān)上一年度出現的居(jū)多,因此需要使用"以(yǐ)前年(nián)度損益調整"科(kē)目進行調整(zhěng),使該錯誤不會影響到(dào)本年度(dù)的利潤總額。
以前年度多計或少計的費用和收益,可以通過"以前年度(dù)損益調整"科目進行調(diào)節,將錯誤部分結轉到"利潤分配"科目下,以保證在盈餘公積調整的情(qíng)況(kuàng)下,不影響"本(běn)年利潤"科目。
1。收入類科目:主營業務(wù)收入、其他業務收入、投資收益、公允價值變動(dòng)損益等;
2.費用類科目:主(zhǔ)營業務成本(běn)、其他(tā)業務成本、資產減值損失、營業稅金(jīn)及附加、銷(xiāo)售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等;
3.直接計入當期利潤的利得:營業外收入;
4.直接計入當期利潤的損失:營業外支(zhī)出。
以前年度財務報表錯誤更正的賬務處理
小李公司在稅務部門進行財務稽查時發現(xiàn),上一年度多計提固定資產折(shé)舊(jiù)80萬元,因此責令小李公司作納稅調整,補交企業所得稅20萬元(小李公司企業所得稅稅率為25%)。則編製會計分錄如下(以下(xià)單位(wèi)統一為"萬(wàn)元"):
計提時
借:以前年(nián)度損益調整20
貸:應交稅費--應交(jiāo)所得稅20
補交稅費
借:應交稅費--應(yīng)交所得稅20
貸(dài):銀行存款20
結轉(zhuǎn)調整(zhěng)
借:本年利潤20
貸:以前年(nián)度損益調整(zhěng)20
借(jiè):利潤分配--未分配利潤20
貸:本年(nián)利潤20
針對如何調整收入的財(cái)報的問題,上述文章進(jìn)行了(le)詳細的解答。並對以(yǐ)前年度財務報表中的錯誤調整方法進行了解答。小(xiǎo)編(biān)在此提醒大家,在報表的填製中要做到小心謹慎,以免造成不必要的麻煩。本文的解答就到此結束了。
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,與去年同期的200.2億元基本(běn)持平。隻(zhī)是看營收,這是一(yī)個(gè)很好的財報。如果新(xīn)增用戶數...的科目出現在阿裏財報中。本季(jì)度收入為26.12億元,營收占比3%。不僅如此,財(cái)報還披(pī)露...
不需(xū)調整,按(àn)實際填列,當年累計時計(jì)算應納(nà)稅額,再減去(qù)已經預繳額,餘額做為應退稅額(é),留待下期抵減
應該根(gēn)據實際收入申報;如(rú)果所得稅季報比賬麵大,可以在下(xià)季度申報時調整。
把(bǎ)08年一筆(bǐ)稅金記入了09年報(bào)表,並且在09年已經補交,建議您這樣來調(diào)整08年的財務報表:1,做以前年度(dù)損益調整處理,調整08年報表的期末數,為140749.08。2,並且在賬上作...
不(bú)再享受稅收優惠,按照12萬全額納(nà)稅擴展閱讀1、主稅:按銷售收入交3%的增值稅。2...6、車船(chuán)稅按不同車型元/輛繳(jiǎo)納,各地(dì)規(guī)定不一;7、企業所得(dé)稅按應(yīng)納稅(shuì)所得額(調整以...
這是會(huì)計信息的重要性原則所決定的。借(jiè):應收利息貸:財務費用-利息收入借:銀行存款貸(dài):應收利息如果金額較(jiào)大,上年度的報表又已經報出,那麽就調整留存收益。做賬務處理...
不用做賬的(de),隻是預交所(suǒ)得稅就可(kě)以了。
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