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衝紅發票怎麽做會計分錄(已經開(kāi)出的發票是否可以更換)

作者:企業好幫手
時間:2022-04-22 08:34:35  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 衝紅發(fā)票(piào)怎麽做(zuò)會計分錄(lù)

衝紅發票怎麽(me)做會計分錄

  紅字發票是納稅人在開具專用發票後,因發生銷貨退回、開具有誤、應稅服(fú)務中止(zhǐ)等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發生銷售折(shé)讓(ràng)的,需要起到作廢效果才開具的發票。企業根據為衝紅發票(piào)開具的紅字發票做一筆與原來藍字會計記錄相同的紅字發票進行衝銷。

  需要開具紅字專用發票的不同(tóng)情形如下(xià):

  1、購買方取得專用發票(piào)後已(yǐ)經申(shēn)報抵扣的,該發票(piào)就不能直接作廢了,需要購買方填開並上傳(chuán)《信(xìn)息表》,不填寫相對應的藍字專用發票信息。暫(zàn)按《信息表》所列增值稅(shuì)額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發票後,與《信息表》一並作為記賬(zhàng)憑證。

  2、購買方(fāng)取(qǔ)得專用(yòng)發票後未(wèi)抵扣進項,但(dàn)發票聯或抵扣聯無法退回的,需要購買方填開(kāi)《信息表》時填寫相對應的藍(lán)字專(zhuān)用(yòng)發票信息。

  3、銷售方開具專用發票尚未交付購貨方,以及購貨方未用於申報抵扣並將發票聯及(jí)抵扣聯退回給(gěi)銷售方,需銷(xiāo)售方填開上傳《信(xìn)息表》,並填(tián)寫相對應的藍字專用發票(piào)信息。

已經開出的(de)發票是否可(kě)以更(gèng)換

  如果已經開出的(de)發票發現有錯誤等(děng)情況(kuàng),是可以更換的,情況(kuàng)不同,更換的方法也是不同的(de),具(jù)體如下:

  首先,專(zhuān)用發票:

  一(yī)、如果是當月需要更換:

  追回發票作廢(fèi)重開(kāi),專票要是對方已認證,對方申請《開具紅字增值稅專用(yòng)發票(piào)信息表(biǎo)》開紅票後再開(kāi)具;

  二、如果(guǒ)已經(jīng)跨月:

  需要開具紅票,專票沒(méi)認證的話是開票方申請《開具紅字增值稅專用發票信息表》,要是認證了收票方申請《開(kāi)具(jù)紅字增值稅專用發票信息表》後開紅票,開完紅票重開正確的。

  三、電子發票:

  電子發票和成品油專票當月也有紅衝。

  其(qí)次,普通發票:

  當月的話,追回發票作廢重(chóng)開(kāi),次月紅衝後再開具。

  以(yǐ)上就是“已經開(kāi)出的發票(piào)是否可以更換”的回答,大家都了解了嗎?更多財稅實操幹貨知識(shí),請關注考呀呀會計實操欄目。

衝紅(hóng)發票怎麽做會計分錄(已經開出的發票是否可以更換)網友(yǒu)相關評論

網友:柳(liǔ)葉隨風

紅衝發(fā)票也要做帳,它的做法就是按你要衝銷的憑證,借、貸方科目都相同,不同的隻是金額為紅字。

14:30:12前回答 已被18468人點讚
網友:蛩(qióng)7僅偆6婁

1、購進(jìn)商品或材(cái)料取得(dé)普通發票,一般納稅(shuì)人和小規模納稅人的(de)賬務處(chù)理是相同的(不得抵扣(kòu)進項稅(shuì)額) 借(jiè):庫存商品(或原材料) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2、銷(xiāo)售商品開出(chū)普通發...

19:19:35前回答 已被78285人(rén)點讚(zàn)
網友:華(huá)嶺七(qī)

根據紅字發票做分錄1.衝(chōng)減收入借:應(yīng)收賬款-甲公司                 &nb...

12:14:57前回(huí)答 已被82644人點讚
網友:輕鬆隨意s

不能抵扣進項稅額(é)。[例] 紅發廠以A產品100件,成本8000元,售價10000元,兌換祥發廠(chǎng)甲材料500公斤,價款10000元(yuán),雙方都為對方開具增值稅(shuì)專用發票。作會計分錄(lù)如(rú)下:...

4:29:30前回答 已被25916人點讚
網友:多才多藝(yì)的小雅兒(ér)

根據紅(hóng)字發票做分錄1.衝減收入借:應收賬款-甲公(gōng)司 33930(紅字) 貸:主營業務收入-a產品 10000 (紅字) 主營業務收入-b產品 18000 (紅字) 主營業務(wù)收入-c產品(pǐn) 1000 (紅字) 應交(jiāo)...

15:49:57前(qián)回答 已被76478人點讚
網友:似妖紅眸

購貨方已作帳務處理,不能退回原發票。 銷貨方必須取得購貨(huò)方的有效證明作為開具紅字發票的依據,填製藍字退貨進倉單。開具相同內容的紅字發票,將紅字發(fā)票的發票聯交回...

12:51:25前回答 已被12117人點讚
網友:圖說中原

1、如果是銷貨退回衝減當期銷售收入,開紅字發票衝減銷售收入.其會(huì)計處理是:借:產品(pǐn)銷售收入 應交稅金(jīn)——應交增(zēng)值稅(銷項稅額)貸:應收賬款 2、你說的(de)不屬於...

13:30:59前回答 已被41625人點讚
網友:小趙養殖場

1、如果這(zhè)筆收入(rù)是繳納(nà)營業稅的,根(gēn)據發票入賬 借:銀行存款等 20000 貸:主營業務收入 20000 2、如果這筆收入是繳納增值稅的,根據發票(piào)入賬。 (1)小規模納稅人分(fèn)錄 ...

9:55:16前回答 已被84875人點讚
網友:王兩妮

借 原材料貸 應(yīng)付賬款---暫估 增值稅(shuì)發票未收到,是我們會計上經常遇到的問題(tí),這個(gè)時候,我們的處理方法一般是要(yào)做一個暫估,等到(dào)發票來的時候,再把暫估的(de)分錄(lù)衝銷

13:31:40前回答 已被87796人點讚
  • 上一(yī)篇:確(què)認收(shōu)入會計分錄(建築勞務公司用什(shí)麽做(zuò)成(chéng)本)
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