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什麽是內部審計(jì) 內部審計的作用

作者:企業好幫手
時間:2020-03-15 15:06:46  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 內(nèi)部審計是基於受托經濟責任的需要而產生(shēng)和發展起來(lái)的,是(shì)經營管理分權製的產物。隨著企業單位規模(mó)的(de)擴大,管理層次增多,對各(gè)部門經營業績的考核與評價(jià)是現代管理不可缺(quē)少的組成部分(fèn)。通過內部審計,可以對各部門活(huó)動作出客觀、公正的(de)審計結論和意見,起到評價和鑒證(zhèng)的作用。

內(nèi)部(bù)審計的職能(néng):

  (1)進行(háng)價值(zhí)管(guǎn)理。內部審計人員從經濟性(最低的成本)、效率(資源的最好利用)、效果(最佳的結果)三方麵關注公司的資源使用情況。

  (2)企業信息(xī)係統(tǒng)的審計。通過(guò)內部審計判定公司信息係統是否為報表編製提供可(kě)靠的信息,是否有有效的內控製度降低錯報、漏報的風險。

  (3)開展項(xiàng)目審計。內部審計對具體特定項目進(jìn)行審計,例如建立新的信息(xī)係統、開設新的(de)生(shēng)產加工區等。內部審計負責鑒定(dìng)項目的目標是否能實現,項目(mù)是否按計劃有效的運行,並從運行項目失敗教訓中總結經驗等。

什麽是(shì)內部審計 內部審計的作用

  (4)進行內部財務審計。這是內部審計(jì)部門傳統上的主要工作領域,例行性(xìng)的檢(jiǎn)查編製(zhì)財務報表的財務記錄與支持文件,以減少錯誤與舞弊事件的發(fā)生;對財務數據(jù)進行趨勢分析(xī)等。

  (5)開展經營審計。內部審計部門可以對采購、市場營銷、人力資源等經營部門開展經營審計,檢查與複核內部控製的有效性,提(tí)出可以進一步提高業績(jì)與改善管理的建議與對(duì)策等。

內部審計的作用(yòng):

  1、預防保護作用

  內部審計機構通過對(duì)會計(jì)部門工作的在監督,有助於強化單(dān)位內(nèi)部管理控(kòng)製(zhì)製度,及時發現問題糾正錯誤,堵(dǔ)塞管理漏洞(dòng),減少損失,保護資產的安全與完整,提高會計資(zī)料的真實、可靠性。

  2、服務促進作用

  內部審計機構作為企業內部的一個職能部門,熟悉企業的生(shēng)產經營活動等情況,工作便利。因(yīn)此,通過內部審計,可在企業改善管理、挖掘潛力、降低生產成本、提高經濟效益等方麵起到積極的促進作用。

  3、評(píng)價鑒證作用

  內部審計是基於受托經濟責任的需要而(ér)產生和發展(zhǎn)起來(lái)的(de),是經營管理分權製的產物。隨著(zhe)企業單位(wèi)規模的擴大,管理層次增多,對各部門經(jīng)營(yíng)業績的考核與評價是現代管理(lǐ)不可缺(quē)少的組成部分。通過內部審(shěn)計,可以對各部門活動作出客觀、公正的審計(jì)結論和意見(jiàn),起到評(píng)價(jià)和鑒(jiàn)證的作用。

  內部審計,是建立於組織(zhī)內部、服務於管理部門的一種獨立的檢查、監督和評價(jià)活動,它既可用於對內部(bù)牽製(zhì)製度的充(chōng)分(fèn)性和有效性進行檢查、監督和評價,又可用於對會計(jì)及相關信息的真實、合法、完(wán)整(zhěng),對資產的安全、完整,對企業自身經營業績、經(jīng)營合規性進行(háng)檢(jiǎn)查、監督和評價。

  財務管理(Financial Management)是在一定的整體目標下,關於資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中(zhōng)現金流量(營運資(zī)金),以及利(lì)潤分配(pèi)的管理。財務管理是企業管理的(de)一個組成部分,它是根據財經(jīng)法規製度,按照財務管(guǎn)理的原則,組(zǔ)織企業財務活動,處理財務關係(xì)的一項經濟管理工作(zuò)。簡單的說,財務管理是(shì)組織企業財務活動,處理財務(wù)關係的一項經濟管理工(gōng)作。

  財務是通過賬務處理(lǐ),幫(bāng)助企業管理當(dāng)局規劃未來,幫助投(tóu)資人(rén)、債權人以及有關(guān)各方進行有效決策。

  審計是指由專設機關依(yī)照(zhào)法(fǎ)律對國(guó)家各(gè)級政府(fǔ)及金(jīn)融機構、企業事業組織的重大(dà)項目(mù)和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。

  審計作(zuò)為一種監督機製,其(qí)實踐活動曆史悠久。

  講的通俗點,就是財務是做(zuò)賬的,而審計是查賬的。

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